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綿陽市廣播電視臺2016年部門決算編制說明

綿陽市廣播電視臺     2017-09-26 13:38            

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  綿陽電視臺主要職能是:負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

  (二)當年取得的主要事業(yè)成效

  1、深入貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神,著力提升新聞宣傳水平

  (一)強化全媒體轉型,媒體融合發(fā)展改革成效明顯;

  (二)強化圍繞“建設國家科技城和幸福美麗綿陽”發(fā)聲,輿論引導能力增強;

  (三)強化把握大勢,外宣、創(chuàng)優(yōu)工作全省第二;

  (四)強化輿論監(jiān)督創(chuàng)新,《陽光政務》助力“陽光型政府”建設;

  (五)強化互聯(lián)網(wǎng)思維,大型活動提振媒體影響力和經(jīng)營創(chuàng)收能力;

  (六)強化節(jié)目講評機制創(chuàng)新和安全監(jiān)管,安全播出無事故。

  2、加速產(chǎn)業(yè)推進與改革,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營逆勢上揚

  (一)樹立整體推廣意識,電視廣告分行業(yè)經(jīng)營初見成效;

  (二)借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維,廣播廣告收入全省領先;

  (三)不斷開拓新產(chǎn)業(yè),新業(yè)態(tài)穩(wěn)步推進。

  二、部門概況

  綿陽市廣播電視臺系一級預算單位,無下屬二級預算單位。

  三、收支決算總體情況

  2016年綿陽市廣播電視臺收入合計3777.25萬元,較2015年減少1226.55萬元,下降24.51%,下降的主要原因是本年度電視廣告收入大幅下降所致。其中:財政撥款收入3277.25萬元,占收入總額86.76%;其他收入500萬元,占收入總額13.24%。

  2016年綿陽市廣播電視臺支出合計3777.25萬元,較2015年減少1417.67萬元,下降27.29%,下降的主要原因是因收入減少而大量壓縮開支。其中:基本支出1983.51萬元,占支出總額的52.51%;項目支出1793.74萬元,占支出總額的47.49%。

  四、財政撥款收支決算情況

  綿陽市廣播電視臺2016年度財政撥款收支總決算3277.25萬元。與2015年相比,財政撥款收、支減少1417.67萬元,下降27.29%。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  綿陽市廣播電視臺2016年度一般公共預算財政撥款支出3277.25萬元,占本年支出合計的86.76%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少1417.67萬元,下降27.29%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  綿陽市廣播電視臺2016年一般公共預算財政撥款支出3277.25萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出2991.1萬元,占91.27%;社會保障和就業(yè)支出118.02萬元,占3.6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出42.41萬元,占1.29%;住房保障支出125.72萬元,占3.84%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):2016年決算數(shù)為2874.35萬元,完成預算100%,文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)2016年決算數(shù)為69.75萬元,完成預算100%,文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):2016年決算數(shù)為30萬元,完成預算100%,文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):2016年決算數(shù)為17萬元,完成預算100%。

  2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2016年決算數(shù)為118.02元,完成預算100%。

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):2016年決算數(shù)為0.5萬元,完成預算100%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2016年決算數(shù)為41.54萬元,完成預算100%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2016年決算數(shù)為0.37萬元,完成預算100%。

  4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年決算數(shù)為117.8萬元,完成預算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2016年決算數(shù)為7.92萬元,完成預算100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  綿陽市廣播電視臺2016年一般公共預算財政撥款基本支出1983.51萬元,其中:

  人員經(jīng)費1178.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經(jīng)費804.6萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

  七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  綿陽市廣播電視臺2016年無政府性基金預算財政撥款支出。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費支出情況

  2016年度,綿陽市廣播電視臺無機關運行經(jīng)費支出。

  (二)政府采購支出情況

  2016年度,綿陽市廣播電視臺政府采購支出總額14.3萬元,均為政府采購貨物支出、無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。主要用于購置廣播電視設備。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,綿陽市廣播電視臺公有車輛20輛,其中:一般公務用車19輛,特種專業(yè)技術用車(轉播車)1輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

  (四)預算績效情況

  按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標7個,涉及財政資金1176.49萬元,覆蓋率達到35.9%。

  九、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展市級新聞媒體建設基金。

  5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺的支出;文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞川廣播影視支出(項)指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出;文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出;文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指用于其他文化體育與傳媒方面的支出。

  8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)指艾滋病預防控制等重大衛(wèi)生項目支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)指用于計劃生育事務方面的支出。

  10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

  11.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  12.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。


  附:點擊下載四川省綿陽市廣播電視臺(本級)2016年度決算公開表


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